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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-11-27 14:52

按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目

聰明的小腦瓜子 追問

2018-11-27 14:58

還用結(jié)轉(zhuǎn)到遞延收益里么

暖暖老師 解答

2018-11-27 15:01

不用的才幾百塊錢

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支付技術(shù)維護費時,   借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負數(shù)
2019-10-26 10:42:20
借:管理費用 貸:銀行存款 如果首次購買,可以抵稅 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸:管理費用
2018-10-09 10:50:24
 借:管理費用     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借:管理費用 負數(shù)
2020-05-28 13:40:10
你好 按實際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-11-18 19:03:37
您好 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借方負數(shù):管理費用
2019-10-15 08:49:49
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