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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-28 16:46

是的,是這樣賬務(wù)處理的

梅子 追問

2018-11-28 16:49

不做待抵扣進(jìn)行稅額處理?

辜老師 解答

2018-11-28 16:50

你已經(jīng)認(rèn)證了,就是計入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅)

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相關(guān)問題討論
你好,3c認(rèn)證費開了增值稅專票,做賬可以下管理費用
2017-05-24 16:10:43
你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59
您好,同學(xué),這道題應(yīng)該選擇D選項。
2020-06-01 11:59:33
你好正確的應(yīng)該是借管理費用培訓(xùn)費應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-01 10:47:06
同學(xué)你好,月底結(jié)轉(zhuǎn)借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項,就平了。
2021-11-19 15:20:23
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