單位已稅務(wù)注銷,現(xiàn)在銀行存款有30萬,實收資本有50萬,清算費用、清算損益、本年利潤、利潤分配有余額?,F(xiàn)剩余資產(chǎn)要全部給還投資者,我借:實收資本30 貸:銀行存款有30,把剩余資產(chǎn)要全部給還投資者,這樣做賬行不行?貸方不有20萬余額如何做賬? 清算費用、清算損益、本年利潤又怎么處理?是否將清算費用、清算損益、本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤?
鳳
于2018-11-28 18:31 發(fā)布 ??1721次瀏覽
- 送心意
王雁鳴老師
職稱: 中級會計師
2018-11-28 20:44
您好,貴單位已稅務(wù)注銷,現(xiàn)剩余資產(chǎn)要全部還給投資者,借:實收資本30 貸:銀行存款有30,這樣做賬行。貸方20萬余額,將清算費用、清算損益、本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,再與實收資本對沖處理即可。
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1.向股東分配利潤分錄,借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)付股利
實際支付的時候,借:應(yīng)付股利 貸:銀行存款
2019-10-14 09:17:24

第一個分錄不對利潤分配,未分配利潤應(yīng)該是投資收益。
2022-06-22 11:05:01

您好,貴單位已稅務(wù)注銷,現(xiàn)剩余資產(chǎn)要全部還給投資者,借:實收資本30 貸:銀行存款有30,這樣做賬行。貸方20萬余額,將清算費用、清算損益、本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配-未分配利潤,再與實收資本對沖處理即可。
2018-11-28 20:44:42

您好
不需要再寫月末結(jié)轉(zhuǎn)損益分錄
2020-06-23 11:09:24

您好,您的處理非常正確,
2020-08-11 21:17:08
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