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玲瓏魚
于2018-11-29 10:09 發(fā)布 ??515次瀏覽
姚老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2018-11-29 14:23
您好,表格當中顯示的就是本期轉(zhuǎn)出未交增值稅14054.16元,也就是本期這么多沒有繳納需要繳納。
玲瓏魚 追問
2018-11-29 15:12
老師,我不懂的是這個數(shù)字是如何算出來的
姚老師 解答
2018-11-29 16:50
上期的應(yīng)交增值稅=510000-505000+40000(出口貨物的進項稅額)=45000本期的應(yīng)交增值稅=395931.62-(387317.46-12940)+32500-40000=14054.16
2018-11-29 17:07
40000哪里來的呀
2018-11-29 17:08
這個出口貨物的進項稅額在哪里顯示的
2018-11-29 17:56
建議您看一下“賬簿”里面的科目余額表。
2018-11-30 09:10
老師,我的怎么做成這樣了,可是每一題都是正確了才進入下一題的啊
2018-11-30 09:52
您好,您當月的分錄全部做完了么?全部做完再看,才是準確的。
2018-11-30 10:58
是全部做完的啦
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姚老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
★ 4.94 解題: 404 個
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姚老師 解答
2018-11-29 16:50
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2018-11-29 17:07
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姚老師 解答
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