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晴朗天空
于2018-11-29 10:20 發(fā)布 ??1323次瀏覽
姚老師
職稱: 中級會計師,財稅實操講師
2018-11-29 10:39
您好,當(dāng)月交納當(dāng)月的增值稅通過“應(yīng)交稅費(fèi)—已交增值稅”賬戶,當(dāng)月交納以前欠交的稅款通過“應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅”賬戶。月底如果應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)有貸方余額,應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,表示當(dāng)月應(yīng)交而未交增值稅。
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姚老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,財稅實操講師
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