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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-30 11:07

一、購買時
借:管理費用——辦公費
貸:庫存現(xiàn)金
二、抵扣進項稅時
借:管理費用——辦公費   負數(shù)
借:應交稅費——應交增值稅(減免稅費)   正數(shù)

隨緣 追問

2018-11-30 11:10

你好老師,我們是小規(guī)模,不需要抵扣進項的,還是這樣做分錄嗎?

江老師 解答

2018-11-30 11:11

那就不做第二筆分錄,只做第一筆分錄處理

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相關(guān)問題討論
第一步 借:管理費用 貸:銀行存款 第二步 借:應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸:營業(yè)外收入
2018-04-14 20:38:54
您好!購買防偽稅控設備和防偽技術(shù)服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-07-03 17:19:07
借管理費用 貸銀行存款 借應交稅費應交增值稅 貸管理費用
2017-01-07 16:45:28
購買防偽稅控設備和防偽技術(shù)服務費全額抵扣會計分錄:借:管理費用,貸:銀行存款,同時,借:應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸:營業(yè)外收入
2017-08-04 10:48:01
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2016-12-30 11:54:05
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