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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-04 09:37

預支工資計入其他應收款,,支付工資的憑證是,
先計提工資  借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資
支付工資,
借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應付款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

就叫小橙姐姐叭 追問

2018-12-04 09:50

出納負責發(fā)放員工工資 做分錄也要計提嘛

辜老師 解答

2018-12-04 09:52

出納只是發(fā)放工資,做賬是會計做的,計提和發(fā)放應該都是會計做的

就叫小橙姐姐叭 追問

2018-12-04 09:53

這邊分錄也是我做

辜老師 解答

2018-12-04 09:55

一般出納是不做帳的,如果你做的話,那你要跟你們會計對接了,看計提是不是你做

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預支工資計入其他應收款,,支付工資的憑證是, 先計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 支付工資, 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-04 09:37:14
差額沖減吧             
2017-11-23 16:08:19
計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
2018-12-29 11:20:45
你好,沒有入庫憑證,這個是預付的,借預付賬款, 貸其他應付款, 寫一個報銷單就可以的, 借其他應付款,貸銀行放
2023-07-26 09:39:43
你好 計提工資預算會計不能做,預算會計做的分錄需要是和資金收付相關的分錄。
2019-08-26 14:21:27
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