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jojo
于2018-12-05 10:38 發(fā)布 ??806次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2018-12-05 10:40
你好 這個不涉及的可以不填 不清楚可以問下你稅局
jojo 追問
2018-12-05 10:48
我在外地預(yù)繳了部分稅款,這種情況要填嗎?
meizi老師 解答
2018-12-05 10:49
你好 預(yù)繳了 你填寫在預(yù)繳一欄
2018-12-05 10:50
我已填了
2018-12-05 10:52
只是填了預(yù)繳欄,不知道還要不要填剛才請教你哪兩個表而已?
2018-12-05 10:57
你好 這個你要問下你稅局那邊
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數(shù)據(jù)帶入主表后申報
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問一般納稅人,申報增值稅納稅申報表的時候要先申報完財務(wù)報表才能申報增值稅納稅申報表嗎?
答: 不是的,要先報增值稅才可以的
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
討論
增值稅申報表中有預(yù)收賬款做申報增值稅的嗎?
增值稅申報表更正申報
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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jojo 追問
2018-12-05 10:48
meizi老師 解答
2018-12-05 10:49
jojo 追問
2018-12-05 10:50
jojo 追問
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meizi老師 解答
2018-12-05 10:57