老師,請問我單位本月簽訂了2018.-2021年3年期合同未付,每年10000元,印花稅按千分之一計(jì)提是按 3年30000*0.001=30元,還是每年10000*0.001=10元? 還有上年的印花稅未交,做在本年可以嗎? 分錄借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 ;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?需要繳滯納金嗎?滯納金怎樣計(jì)算呢?
雪婧
于2018-12-06 12:17 發(fā)布 ??812次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計(jì)師
2018-12-06 12:20
1、請問我單位本月簽訂了2018.-2021年3年期合同未付,每年10000元,印花稅按千分之一計(jì)提是按 3年30000*0.001=30元,還是每年10000*0.001=10元?
按照印花稅按千分之一計(jì)提是按 3年30000*0.001=30元繳納
還有上年的印花稅未交,做在本年可以嗎? 分錄借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 ;借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?需要繳滯納金嗎?滯納金怎樣計(jì)算呢?
可以,稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)沒有提示你滯納,就不用交
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您好
這樣寫分錄可以的
不過印花稅是不需要計(jì)提的 應(yīng)該繳納的時候直接寫分錄
借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款
然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43

兩種處理方式都是可以的
2020-11-19 17:20:28

老師:是這樣嗎
2018-05-29 12:21:12

最好通過應(yīng)交稅費(fèi)中轉(zhuǎn)一下,方法2
2018-10-12 17:28:58

你好? ? ?新準(zhǔn)則說了不需要計(jì)提印花稅了; 繳納直接做 :借稅金及附加貸銀行存款
2021-10-14 13:28:59
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