
請問老師,我之前暫估的成本,當(dāng)時次月沖紅了,發(fā)票到了就直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?是不是需要年前將暫估的那個數(shù)都轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
答: 您好,需要將之前暫估分錄紅沖及暫估涉及到的成本,然后憑發(fā)票再做正確的。
請問老師,我之前暫估的成本,當(dāng)時次月沖回了,發(fā)票到了就直接轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本是嗎?
答: 需要將暫估的分錄沖回,再按實際取得的發(fā)票金額重新編制憑證。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,之前暫估的主營業(yè)務(wù)成本,每個月來一部分發(fā)票,我沖銷暫估之后,又重新入到成本里了,利潤表營業(yè)成本那里每個月都是負(fù)數(shù),可以嗎?
答: 您好 您沖銷暫估后入到成本了 怎么營業(yè)成本會是負(fù)數(shù)?

