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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-07 09:05

你好  借;制造費(fèi)用   貸;銀行存款等科目

馨曦 追問

2018-12-07 09:12

廠租月底不是要計(jì)提嗎?開票的走的是公賬,不開票的走的是私賬
要開票的這部分,款早已付了,發(fā)票后面才收到,這種情況怎么做賬呢?

鄒老師 解答

2018-12-07 09:16

你好,需要計(jì)提
借;制造費(fèi)用    貸;其他應(yīng)付款
取得發(fā)票把之前分錄沖銷,然后根據(jù)發(fā)票做房租分錄

馨曦 追問

2018-12-07 09:18

那還有一部分不開票的房租呢?

鄒老師 解答

2018-12-07 09:22

你好,內(nèi)賬不開票的房租一樣計(jì)入制造費(fèi)用核算

馨曦 追問

2018-12-07 09:27

這個(gè)我知道,那我要分開計(jì)提嗎?

鄒老師 解答

2018-12-07 09:32

你好,不需要,一起計(jì)提就是了

馨曦 追問

2018-12-07 09:37

那我支付的開票稅點(diǎn)怎么做賬?(房東給我公司開了票,要收稅點(diǎn))

鄒老師 解答

2018-12-07 09:45

你好 借;營(yíng)業(yè)外支出   貸;銀行存款等科目

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