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淺淺笑
于2018-12-07 13:14 發(fā)布 ??3003次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2018-12-07 13:15
您好 支付網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)是計(jì)入管理費(fèi)用
淺淺笑 追問(wèn)
那什么情況屬于銷售費(fèi)用?
管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用最大的區(qū)別是什么?
暖暖老師 解答
2018-12-07 13:16
如果是銷售部門用就計(jì)入銷售費(fèi)用
(⊙o⊙)哦!
2018-12-07 13:17
根據(jù)使用情況確定
2018-12-07 13:32
老師,原材料已經(jīng)付款,并且使用了原材料,但是沒(méi)有收到發(fā)票,暫估入價(jià)的時(shí)候,分錄是怎么寫!
需要算出應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)來(lái)嗎?
2018-12-07 13:36
借:原材料-暫估貸:應(yīng)付賬款-暫估
2018-12-07 13:38
應(yīng)付款?已經(jīng)銀行付過(guò)錢了!
2018-12-07 13:39
付款時(shí)借應(yīng)付賬款--XX貸:銀行存款
2018-12-07 13:43
必須走2步?收到發(fā)票的時(shí)候就是直接沖減原材料暫估?分錄為相反方向做一個(gè)?借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料暫估然后下借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 貸???
貸方寫什么科目
2018-12-07 13:47
老師您在嗎?麻煩你幫我看看
2018-12-07 13:48
稅費(fèi)不需要暫估的額
2018-12-07 13:52
必須走2步?收到發(fā)票的時(shí)候就是直接沖減原材料暫估?分錄為相反方向做一個(gè)?沖減完借應(yīng)付賬款暫估 貸原材料暫估然后重新借:原材料 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項(xiàng) 貸???貸方寫什么
2018-12-07 14:40
老師,您還在嗎?能幫我看看嗎?如果我3個(gè)月后收到發(fā)票,我的貸方是什么?
2018-12-07 14:50
您好三個(gè)月后收到支票是什么意思?
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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