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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-07 15:23

你認(rèn)證了,你增值稅申報系統(tǒng)都會抵扣的,你本期要繳納增值稅,你可以全部抵扣的

迪恩 追問

2018-12-07 15:25

這一萬多的進(jìn)項稅額我可以填在:增值稅納稅申報表附列資料(表二)(本期進(jìn)項稅額明細(xì))第三條、待抵扣進(jìn)項稅額 27欄 期末已認(rèn)證相符但未申報抵扣 中嗎?

辜老師 解答

2018-12-07 15:26

你認(rèn)證的進(jìn)項稅,都要填列在:增值稅納稅申報表附列資料(表二)35行的,如果35行的數(shù)據(jù)跟認(rèn)證系統(tǒng)的數(shù)據(jù)不一致,增值稅申報通不過的

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同學(xué)你好 對的 需要你們承擔(dān)
2022-12-23 11:24:21
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進(jìn)項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
你好,什么原因需要轉(zhuǎn)出?
2022-04-22 09:03:07
您好,是的,就是你說的這個意思
2023-03-20 19:21:06
根據(jù)用途福利費(fèi)、招待費(fèi)、貸款服務(wù)、娛樂服務(wù)、餐飲服務(wù),這些不允許抵扣。
2021-11-25 14:22:12
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