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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-10 08:45

你好,說明企業(yè)從開業(yè)到現(xiàn)在,累計(jì)是虧損的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 08:46

那只有盈利才能減小這個(gè)負(fù)數(shù)對(duì)么?

鄒老師 解答

2018-12-10 08:47

你好,是的,是這樣的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 08:51

老師科目余額表顯示藥庫數(shù)呈現(xiàn)負(fù)數(shù)是什么意思?但是藥房有數(shù)據(jù)。平時(shí)事需要把藥庫得數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移到藥房得。但是為什么會(huì)事負(fù)數(shù)?

鄒老師 解答

2018-12-10 08:53

你好,能提供一下你單位庫存商品明細(xì)賬?

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 08:56

這是科目余額表顯示得

鄒老師 解答

2018-12-10 08:57

你好,出現(xiàn)紅字的是你期初+購進(jìn)還小于出庫,說明你內(nèi)部管理的庫存商品數(shù)據(jù)是有錯(cuò)誤的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 08:58

這是庫存

鄒老師 解答

2018-12-10 08:58

你好,這個(gè)是總的,還是某個(gè)明細(xì)的?

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 08:59

我們是要每月把庫房得數(shù)轉(zhuǎn)到藥房,是不是我們結(jié)轉(zhuǎn)得時(shí)候該結(jié)轉(zhuǎn)藥房得成本不該是庫房得,因?yàn)閹旆康脭?shù)是要轉(zhuǎn)移到藥房去得

鄒老師 解答

2018-12-10 09:02

你好,你從庫房結(jié)轉(zhuǎn)到藥房的分錄是?

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:03

借庫存商品-藥房     貸庫存商品-藥庫

鄒老師 解答

2018-12-10 09:05

你好,分錄沒有錯(cuò)誤啊
是不是領(lǐng)用的金額超過了實(shí)際入庫到藥庫的金額造成的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:08

我們有個(gè)專門得藥房得系統(tǒng)都是那里面提取得,都是根據(jù)到貨就提到藥房得,數(shù)據(jù)該是到多少就提得多少》

鄒老師 解答

2018-12-10 09:09

你好,那就需要去檢查數(shù)據(jù)是不是出錯(cuò)了,要不庫存是不會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:12

藥房庫存不是負(fù)數(shù),是藥庫是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-12-10 09:15

你好,藥庫是負(fù)數(shù),就需要檢查期初,本期入庫,本期結(jié)轉(zhuǎn)這些數(shù)據(jù)有沒有錯(cuò)誤,是什么原因造成的負(fù)數(shù),這樣才知道如何調(diào)整的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:17

它的借方貸方是表示
什么

鄒老師 解答

2018-12-10 09:18

你好,借方發(fā)生額表示從庫房到藥庫的金額
貸方表示領(lǐng)用出庫的金額

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:19

意思就是借方是購入是得金額   貸方是出庫得金額

鄒老師 解答

2018-12-10 09:20

你好,借方是從庫房結(jié)轉(zhuǎn)到藥庫的金額

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:20

那這個(gè)該怎么辦呢??怎么做才能不是負(fù)數(shù)?

鄒老師 解答

2018-12-10 09:21

你好,你需要去 檢查這個(gè)負(fù)數(shù)的余額是什么原因造成的,才知道如何調(diào)整的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:28

我看了以前得都是貸方大于借方

鄒老師 解答

2018-12-10 09:29

你好,貸方發(fā)生額可能大于就借方
但是庫存商品某個(gè)明細(xì)科目 期末是不能有負(fù)數(shù)的

?相濡以沫~娟? 追問

2018-12-10 09:29

結(jié)轉(zhuǎn)陳本是結(jié)轉(zhuǎn)藥房還是藥庫?

鄒老師 解答

2018-12-10 09:30

你好,是結(jié)轉(zhuǎn)藥房的,因?yàn)槟闶菑乃幏拷o到病人,這個(gè)時(shí)候確認(rèn)收入,就這個(gè)環(huán)節(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
資產(chǎn)負(fù)債表年末未分配利潤=資產(chǎn)負(fù)債表年初未分配利潤+(-)會(huì)計(jì)政策變更調(diào)整年初未分配利潤金額+(-)以前年度損益調(diào)整科目轉(zhuǎn)入金額+(-)利潤表里面的凈利潤-計(jì)提的法定盈余公積和分配給投資者的利潤。
2018-11-26 14:35:45
你好,如果本年利潤是正數(shù),應(yīng)當(dāng)是 借;本年利潤 貸;利潤分配 科目余額表與利潤表應(yīng)當(dāng)是一致的
2017-01-16 15:02:35
你好!資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
你好,只能是通過多結(jié)轉(zhuǎn)成本,發(fā)生費(fèi)用,降低利潤,減少期末未分配利潤金額了
2017-11-25 11:50:14
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