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北斗星的愛
于2018-12-10 14:53 發(fā)布 ??1732次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-10 14:55
你好!差額征稅的公司可以收專票可以抵扣。前提是收的專票沒有歸我成本。舉個例子:旅游行業(yè)差額征稅,取得了一張住宿費(fèi)或者餐飲費(fèi)的增值稅專用發(fā)票,也是無法進(jìn)行抵扣的,原因是,住宿與餐飲已經(jīng)是作為成本扣除了。
北斗星的愛 追問
2018-12-10 16:39
歸我成本這個不太懂比如我買文具 或者桌子的專票 怎么說這個成本?
汪晨老師 解答
2018-12-10 17:04
你好!你差額征稅=收入-成本。仔細(xì)看老師上面舉得例子。你買的文具等取得專票歸于管理費(fèi)用,可以抵扣的。
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老師,你好,我司開給客戶的差額征稅的專票,客戶公司可以抵扣嗎?
答: 您好 開給客戶的差額征稅的專票,客戶公司可以抵扣
請問差額征稅的專票可以抵扣嗎
答: 你好,差額征稅的專票3%可以抵扣
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
差額征稅的專票可以抵扣嗎
答: 你好,差額征收的可以的
哪些差額征稅的專票不可以抵扣?
討論
差額征稅的增值稅專票可以抵扣嗎?
差額征稅的發(fā)票可以抵扣嗎?
收到的差額征稅的專票進(jìn)項稅額可以抵扣嗎?
差額征稅的發(fā)票不顯示稅額?怎么算稅額,可以抵扣嗎
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
★ 4.98 解題: 21990 個
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北斗星的愛 追問
2018-12-10 16:39
汪晨老師 解答
2018-12-10 17:04