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于2018-12-11 09:54 發(fā)布 ??2596次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-11 09:59
需要供應商給你們開紅字發(fā)票,你進項稅額轉出。
。 追問
2018-12-11 10:02
我們不開發(fā)票的
maize老師 解答
2018-12-11 10:04
需要開發(fā)票,沒有發(fā)票你不能入賬,只能沖回應付賬款,那就應付賬款只能掛著。
2018-12-11 10:07
我們做的是內張不是外賬,我們有內外賬之分,所以在內張里面是怎么做分錄?沒有發(fā)票
2018-12-11 10:14
內帳按老板要求做就可以,你看你老板是習慣看沖回收入還是習慣你做費用或者是營業(yè)外支出。
2018-12-11 10:23
老板不會這個,都是我在做,那老師是建議我怎么做好?
2018-12-11 10:49
內帳就是違法的,這個也沒啥規(guī)范做法,你看你老板習慣看啥就咋做。
2018-12-12 16:32
老師好,生產成本借方為負數(shù)怎么辦?
2018-12-12 16:37
你去查下為啥在借方負數(shù),看是原因。
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供應商給的銷售返點,向供應商進貨時用返點支付貨款,怎么做分錄?
答: 你好,不用特別處理,按照實際支付的金額確認成本。
#提問#供應商用融資付我公司貨款1萬元,由于未到期,提前提現(xiàn)了,只收到9800元,怎么做分錄?
答: 是收到的承兌嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我想問下,就是我們老板每次支付貨款的時候都不會付供應商零頭的款項,這個多的款我怎么做分錄?
答: 借;應付賬款 貸;銀行存款 財務費用
老師,想問下,對方 用電子商票背書的形式來支付我們的貨款,我們再背書轉讓給我們的供應商,請問這個情況要怎么做分錄
討論
你好,我們公司收到客戶的貨款2000然后扣五個點,打給供應商19000。 這一系列經(jīng)濟活動要怎么做分錄?
老師,貨款補差價,差價單獨轉的怎么做分錄,我們將差價單獨再轉給供應商
多付了1元貨款給供應商,如何做分錄,沖賬
老師,我公司打出一筆貨款9000,但是對方供應商開票少開了80,應該怎么做分錄
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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2018-12-11 10:02
maize老師 解答
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maize老師 解答
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