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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-12-11 14:08

進(jìn)項稅大于銷項稅的話,你進(jìn)項稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 ,銷項稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 ,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn)
你申報的時候進(jìn)項稅大于銷項稅,申報表會自動留底的

四毛呀 追問

2018-12-11 14:12

如果客戶一筆退貨,之前是小規(guī)模,現(xiàn)在退貨后變成一般納稅人,但是當(dāng)時是沒有開票收入,這個要怎么處理?

辜老師 解答

2018-12-11 14:13

你可以沖減之前確認(rèn)的收入

四毛呀 追問

2018-12-11 14:16

是不是做相反分錄?那我之前的稅是不是不能抵扣?因為當(dāng)時是小規(guī)模納稅人

辜老師 解答

2018-12-11 14:21

是的,做相反的分錄,小規(guī)模進(jìn)項稅是不能抵扣的

四毛呀 追問

2018-12-11 14:23

那我這筆稅已經(jīng)交了,要怎么做平

辜老師 解答

2018-12-11 14:27

你這筆銷項稅,可以抵減你本期收入產(chǎn)生的銷項稅的

四毛呀 追問

2018-12-11 15:23

問了12366,讓我要開紅字發(fā)票,但是我之前都沒開正數(shù),感覺不合理。老師我自己把這次稅費(fèi)轉(zhuǎn)到營業(yè)外支出可以不,不申報了?

辜老師 解答

2018-12-11 15:27

你可以開紅字普票發(fā)票的,

四毛呀 追問

2018-12-11 15:29

因為現(xiàn)在開不出三個點的我就想我不抵了,這么做合理不,反正就兩百塊的稅

辜老師 解答

2018-12-11 15:36

很少有稅費(fèi)轉(zhuǎn)入營業(yè)外的,

四毛呀 追問

2018-12-11 15:41

直接沖減成本

辜老師 解答

2018-12-11 15:44

你放棄的話,也可以

四毛呀 追問

2018-12-11 15:48

關(guān)鍵是變成一般納稅人,然后之前沒有開票,然后我想把稅費(fèi)做平

四毛呀 追問

2018-12-11 15:59

麻煩老師回復(fù)下

辜老師 解答

2018-12-11 16:06

你現(xiàn)在沖減收入,借:應(yīng)收賬款  負(fù)數(shù)  貸:主營業(yè)務(wù)收入  負(fù)數(shù),  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅  負(fù)數(shù),你這個銷項稅負(fù)數(shù),是可以抵減你本期要繳納的銷項稅的

四毛呀 追問

2018-12-11 16:17

沖減收入不是做相反科目嗎

辜老師 解答

2018-12-11 16:20

負(fù)數(shù)表示就是相反的,就是沖減

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相關(guān)問題討論
你有沒有開發(fā)票的業(yè)務(wù)嗎
2019-08-11 18:06:15
您這個沒有稅,加計抵減沒有意義啊,不需要加計抵減。必須是當(dāng)期
2019-11-06 08:03:07
進(jìn)項稅大于銷項稅的話,你進(jìn)項稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 ,銷項稅確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項稅 ,月末可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 你申報的時候進(jìn)項稅大于銷項稅,申報表會自動留底的
2018-12-11 14:08:15
同學(xué)你好,要認(rèn)證的,建議認(rèn)證處理,不要等明年再認(rèn)證的。
2021-11-14 20:23:33
填寫在本期認(rèn)證本期申報抵扣,這個次月會留底在留底稅額欄次
2019-05-08 15:02:14
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