
存回后我要放在其他應付款一現(xiàn)金,怎么錄
答: 同學你好,存現(xiàn)后分錄一般是 借:銀行存款 貸:庫存現(xiàn)金 如果要放其他應付款里面 借:銀行存款 貸:其他應付款-現(xiàn)金
我們收的學生課本費,收的現(xiàn)金記得其他應付款,付的時候用云系統(tǒng)直接轉的,記不記預算會計?
答: 同學您好,學生的課本費屬于代收費性質(zhì),不屬于學校的預算收入,轉出去也不是預算支出,不做預算會計分錄, 轉出去做財務會計分錄即可: 借:其他應付款 ? 貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,其他應付款的增加凈額在“支付的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”的負數(shù)填列是嗎
答: 現(xiàn)金流量表中“收到的其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金”是負數(shù),應該調(diào)整到支付的其他與經(jīng)營活動的現(xiàn)金


萌噠噠的小蘿卜 追問
2018-12-11 15:11
彩麗老師 解答
2018-12-11 15:17