
請(qǐng)問(wèn)老師,借款時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,庫(kù)存現(xiàn)金。報(bào)銷(xiāo)時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
借庫(kù)存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用2500 貸其他應(yīng)收款3000,最下面的一個(gè)題 是這樣做嗎 差旅費(fèi)為什么放在 貸其他應(yīng)收款里 其他應(yīng)收款不是借出去還要收回來(lái)的錢(qián) 差旅費(fèi)時(shí)借出去還要收回來(lái)的錢(qián)嗎
答: S拿錢(qián)的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-S 3000 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 3000 S回來(lái),拿著發(fā)票報(bào)銷(xiāo)的時(shí)候,借:庫(kù)存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2500 貸:其他應(yīng)收款-S 3000
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應(yīng)收款-木木人 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 后面的話 他拿來(lái)發(fā)票做報(bào)銷(xiāo)我們做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 等退回多余借款的時(shí)候 我們做 借:庫(kù)存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒(méi)有退回來(lái)余款,他說(shuō)我們不要體現(xiàn)要有借款這個(gè)憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒(méi)有記錄呢
答: 之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實(shí)物不一致的,


Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 10:42
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 10:45
maize老師 解答
2018-12-12 10:50
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 10:56
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 10:59
maize老師 解答
2018-12-12 11:11
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 11:25
maize老師 解答
2018-12-12 11:28
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 11:30
Vivian Chen 追問(wèn)
2018-12-12 11:41
maize老師 解答
2018-12-12 15:20