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送心意

紫藤老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-12 13:43

你好,如果是支出可以計(jì)入工程施工,如果是收入就計(jì)入工程結(jié)算

@ 追問

2018-12-12 13:47

就是這是8月份的發(fā)票,但是是9月份收到的錢,工作這個(gè)工程還在進(jìn)行當(dāng)中,還沒有完結(jié)呢?我們是施工方,就是請教您一下,麻煩您幫忙寫下具體的分錄

紫藤老師 解答

2018-12-12 13:53

借 銀行存款  貸工程結(jié)算

@ 追問

2018-12-12 13:54

8月份的時(shí)候,沒有收款,9月收的款?麻煩您看下,8月份,9月份如何記賬?

紫藤老師 解答

2018-12-12 13:58

按照合同的約定,如果合同約定8月份付款,雖然你沒有收到款,也要做分錄
借 應(yīng)收賬款  貸工程結(jié)算
9月份的時(shí)候做賬
借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款

如果合同約定9月份付款,8月份就不需要做賬,9月份做賬
借 銀行存款 貸工程結(jié)算

@ 追問

2018-12-12 14:00

可是這張發(fā)票要附到哪里

紫藤老師 解答

2018-12-12 14:03

這張發(fā)票要附到8月份做賬

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,你可以做借:工程施工-直接費(fèi),貸:銀行存款。
2019-10-14 16:29:02
程項(xiàng)目會計(jì)做賬 1、工程合同開票掛賬: 借:應(yīng)收賬款, 貸:合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算, 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 產(chǎn)生支出, 借:合同履約成本 貸:銀行存款原材料等 2、收到工程款, 借:銀行存款, 貸:應(yīng)收賬款, 3、確認(rèn)工程收入, 借:合同結(jié)算-收和結(jié)轉(zhuǎn) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本, 貸:合同履約成本,
2022-11-03 12:23:51
你好,如果是支出可以計(jì)入工程施工,如果是收入就計(jì)入工程結(jié)算
2018-12-12 13:43:05
你好 建筑公司給別人開票 借:應(yīng)收賬款等科目?,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 公轉(zhuǎn)私 借:其他應(yīng)收款等科目,貸:銀行存款
2021-08-05 19:13:31
您好,記入到業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面
2021-10-03 17:01:48
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