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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-12 16:40

你好!進(jìn)項發(fā)票沒有認(rèn)證,借:原材料/庫存商品  應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項
認(rèn)證時   借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅進(jìn)項

不要想,要行動 追問

2018-12-12 16:42

增值稅申報怎么報呢?進(jìn)項抵扣的申報不填嗎?

汪晨老師 解答

2018-12-12 16:43

你好!沒有認(rèn)證,不能進(jìn)行抵扣,當(dāng)你認(rèn)證,抵扣時,再填進(jìn)項抵扣

不要想,要行動 追問

2018-12-12 16:43

比如11月取得的進(jìn)展項,如果選擇11月認(rèn)證,在本月報稅前認(rèn)證嗎?

汪晨老師 解答

2018-12-12 16:44

你好!11月份取得,11月份認(rèn)證,12月申報正常抵扣。

不要想,要行動 追問

2018-12-12 16:49

待抵扣認(rèn)證增值稅進(jìn)項,增值稅申報表怎么填

汪晨老師 解答

2018-12-12 16:51

你好!不需要填的,等你認(rèn)證時,填進(jìn)項就可以了

不要想,要行動 追問

2018-12-12 16:52

因為我今天做增值稅進(jìn)項申報,都是已認(rèn)證的進(jìn)項稅,未認(rèn)證,就不申報,對吧

汪晨老師 解答

2018-12-12 16:54

你好!未認(rèn)證不需要申報

不要想,要行動 追問

2018-12-12 16:58

謝謝老師

汪晨老師 解答

2018-12-12 16:59

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