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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2015-12-08 22:07

當(dāng)時(shí)是別人教我這樣做的,那該如何處理呢?還有我前期的籌辦費(fèi)用都記入管理費(fèi)用,沒有記入長期待攤費(fèi),有影響嗎?

鄒老師 解答

2015-12-08 21:39

請問實(shí)際到賬的資本是多少?
為什么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款

鄒老師 解答

2015-12-08 22:35

如果只是注冊資本,而并沒有實(shí)際出資,實(shí)收資本就是0,而不用先  借;銀行存款  貸;實(shí)收資本   再借個(gè)法人代表 借;其他應(yīng)收款  貸;銀行存款
籌建期需要計(jì)入待攤費(fèi)用,稅法規(guī)定不允許有虧損

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你好 沒有其他合適的科目,現(xiàn)在是認(rèn)繳了咋還墊資呢
2020-07-01 12:23:27
你好,可以這樣處理
2016-10-25 18:41:44
請問實(shí)際到賬的資本是多少? 為什么轉(zhuǎn)到其他應(yīng)收款
2015-12-08 21:39:53
你好,沒有到位不需要掛賬其他應(yīng)收款的 需要把之前掛賬 的分錄沖銷的
2018-06-13 17:19:27
您好!你找個(gè)沒有收到錢,根本不要做這個(gè)實(shí)收資本
2017-12-20 09:58:18
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