請問應交稅費--待認證進項 在資產(chǎn)負債表顯示應交 問
可以調(diào)整在其他流動資產(chǎn)顯示 答
老師,員工的生育津貼和產(chǎn)前檢查費,都打到公司賬戶 問
同學,你好 產(chǎn)檢檢查單獨給員工 答
老師,請問invoice的負數(shù)形式發(fā)票是不是叫Credit M 問
是,就是國內(nèi)的紅沖發(fā)票的意思 答
老師,您 好!我企業(yè)是小規(guī)模納稅人,有些未開票收入,那 問
你好,換算為不含稅收入與普票收入合計填報就行 答
老師你好,我們是鹵菜的,是無票收入,分錄做成:借:庫存 問
你好,為什么不實呢。你實際有取得收入,就是對的呀。 答

個人所得稅需要計提嗎?在發(fā)工資的時候,借:應付職工薪酬,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保,應交稅費-個人所得稅。這樣正確嗎?還是借:其他應收款-個人所得稅,貸:應交稅費-個人所得稅,借:管理費用-工資,貸:銀行存款,其他應收款-個人社保,其他應收款-個人所得稅。借:應交稅費-個人所得稅,貸:銀行存款
答: 你好!是的。你第一個就是對的,那個分類就相當于幾天了。
老師,2019年發(fā)放工資時這么做的賬:借管理費用貸銀行存款其他應收款-墊付保險應交稅費-應交個人所得稅,有一個月忘了計提個人所得稅了,只是做的繳納的憑證,借:應交稅費-個人所得稅 貸銀行存款,現(xiàn)在調(diào)賬應該怎么調(diào)?
答: 借以前年度損益調(diào)整,貸應交個人所得稅,借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整,不想改之前年報話,之前少扣除話,你可直接做借管理費用 工資貸應付職工薪酬工資,借應付職工薪酬 工資,貸應交個人所得稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
繳納社保,公積金的時候做分錄:借 管理費用 銷售費用-社保/公積金 借:其他應收款-社保/公積金 貸銀行存款 我發(fā)工資的時候做:借:管理費用-工資 貸:其他應收款-社保/公積金 貸:銀行存款 貸 應交個人所得稅次月繳納個稅:借 應交稅費-個稅 貸:銀行存款 對嗎?
答: 您好!對的。就是這樣了。

