亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-12-18 18:48

你好,是的,分錄是 
借;銀行存款   貸;應收賬款  25000

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,購買貨物涉及的科目是應付賬款
2019-09-28 15:43:21
你可以計入其他應付款
2016-08-04 13:37:43
你好,是的,分錄是 借;銀行存款 貸;應收賬款 25000
2018-12-18 18:48:38
這里的應收賬款如果在借方的話,應該用負數(shù)。多的1000元可以理解為預收賬款。
2018-01-15 13:45:33
1、將內(nèi)部應收賬款與應付賬款予以抵銷,即按內(nèi)部應收賬款的金額,借記應付賬款項目,貸記應收賬款項目。 2、應將上期資產(chǎn)減值損失中抵銷的內(nèi)部應收賬款計提的壞賬準備對本期期初未分配利潤的影響予以抵銷,借記應收賬款-壞賬準備項目,貸記未分配利潤-年初項目。 3、對于本期個別財務報表中內(nèi)部應收賬款相對應的壞賬準備增減變動的金額也應予以抵銷,即按照本期個別資產(chǎn)負債表中期末內(nèi)部應收賬款相對應的壞賬準備的增加額,借記應收賬款-壞賬準備項目。 4、貸記資產(chǎn)減值損失項目,或按照本期個別資產(chǎn)負債表中期末內(nèi)部應收賬款相對應的壞賬準備的減少額,借記資產(chǎn)減值損失項目,貸記應收賬款-壞賬準備項目。
2019-11-14 15:42:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...