
勾選進項發(fā)票,有一部分是認證抵扣有一部分是認證不抵扣,那么增值稅進項稅額明細表怎么填寫?
答: 認證不抵扣的不上表,認證抵扣的填入進項稅額欄次
增值稅進項稅額由于前期差錯虛增怎么辦?也就是進項稅額的借方有余額,但實際手上沒有未抵扣的進項發(fā)票
答: 借;原材料等科目 貸;應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問下,公司是做木材加工的,進項票都是免稅的普票,用成本法核定農產品增值稅進項稅額,這樣做賬,有關進賬和進項稅額的分錄怎么寫呢?
答: 借原材料 貸銀行存款 需要抵扣借進項 貸原材料
老師你好,本月有開票 但是只有一張大額的進項發(fā)票,單位想交點稅 這張已經認證的進項稅額能不能抵扣一半剩下的留在以后抵扣?如果可以增值稅報表表應該怎么填?對應的分錄怎么做?謝謝老師。
老師,想問下,假如說我當月要交1000多元的增值稅,已經進項稅額13萬多,求可以開具多少金額發(fā)票?有沒有直觀的計算公式
9月27號我一家公司開過來的發(fā)票增值稅平臺還沒有顯示,那家公司報稅狀態(tài)是已經報送!怎么辦?500萬的進項稅額

