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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2015-12-10 11:10

本期的賬務(wù),借:銀行存款,31,貸:財務(wù)費(fèi)用利息收入31,憑證借貸合計(jì)數(shù)31.
本期的賬務(wù),借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)10,貸:銀行存款10,憑證借貸合計(jì)數(shù)10.
月末結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤負(fù)21  貸:財務(wù)費(fèi)用利息收入-31,財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)10,借貸合計(jì)是負(fù)21,怎么老覺的本年利潤是負(fù)數(shù)

沉浮 追問

2015-12-10 11:23

請問可以負(fù)數(shù)記在借方嗎

沉浮 追問

2015-12-10 11:32

請問電腦登賬可以登 負(fù)數(shù)嗎?

沉浮 追問

2015-12-10 11:35

請問是手工賬,負(fù)數(shù)金額用紅筆嗎,包括貸貸方合計(jì)數(shù)-21,其他的隨便

沉浮 追問

2015-12-10 13:47

沖銷多記借;應(yīng)付職工薪酬-工資3千 貸;銷售費(fèi)用-職工薪酬3千,
結(jié)轉(zhuǎn)損益,借;銷售費(fèi)用 3000,貸;本年利潤 3000,請問這個銷售費(fèi)用是不是放在丁字賬里就用負(fù)數(shù)登。而登憑證上借貸方合計(jì)數(shù)是3000嗎?

鄒老師 解答

2015-12-10 10:05

是的

鄒老師 解答

2015-12-10 11:19

那是因?yàn)槟惆驯灸昀麧櫽?jì)入了借方,而且還是負(fù)數(shù),其實(shí)就是貸方 21,就是盈利

鄒老師 解答

2015-12-10 11:24

如果你能分清也是可以的,如果分不清,你還是按其本來的余額該在借方就放借方,該在貸方就放貸方

鄒老師 解答

2015-12-10 11:34

有的軟件可以,有的不行,不行你就換個方向不就是了

鄒老師 解答

2015-12-10 11:37

如果是負(fù)數(shù),就用紅筆登記

鄒老師 解答

2015-12-10 14:07

是的

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你好,是這樣做分錄 收到利息時: 借:銀行存款 貸:財務(wù)費(fèi)用---利息收入 結(jié)轉(zhuǎn)時: 借:財務(wù)費(fèi)用---利息收入 貸:本年利潤 以上兩筆分錄都是正數(shù)
2018-09-30 10:38:27
您好! 1分錄登手工帳,借 銀行存款( 銀行存款增加) 貸財務(wù)費(fèi)用-利息收入(財務(wù)費(fèi)用減少的意思) 。2分錄登(借財務(wù)費(fèi)用-利息收入 財務(wù)費(fèi)用-利息財務(wù)費(fèi)用增加了,貸本年利潤,利潤增加了
2016-04-19 10:55:20
你好 你結(jié)轉(zhuǎn)損益 應(yīng)該是財務(wù)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤 最終財務(wù)費(fèi)用借方是10 結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是10就行了。 不需要你做利息收入和手續(xù)費(fèi)之間的結(jié)轉(zhuǎn)的。
2020-02-10 10:32:13
你好,是的,是這樣做利息收入分錄,以及利息收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤分錄的
2019-01-13 12:14:06
這個最好是做借財務(wù)費(fèi)用負(fù)數(shù)合適。
2019-01-04 16:08:35
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