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嗨呀
于2018-12-21 12:14 發(fā)布 ??1367次瀏覽
老江老師
職稱: ,中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-21 12:17
借管理費(fèi)用(利潤(rùn)分配) 貸應(yīng)付職工薪酬
嗨呀 追問
2018-12-21 12:28
老師,這可是幾年前的了,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整吧
老江老師 解答
直接列入利潤(rùn)分配也可以!
2018-12-21 12:30
那我做的分錄,借方以前年度損益調(diào)整5000,貸方其他應(yīng)付款5000,借方利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)5000,貸方以前年度損益調(diào)整5000
這樣做對(duì)嗎<br><br>
2018-12-21 12:31
可以的!(注銷了,并不需要全部按規(guī)定處理)
2018-12-21 12:37
那么科目余額表中應(yīng)交附加稅,印花稅在借方,是不是以前年度繳納了沒有計(jì)提,也可以用這個(gè)分錄?
是的,同樣的處理方法!
2018-12-21 12:46
老師,那么企業(yè)注銷庫存商品有35萬,孩如何處置做分錄呢?這個(gè)得開票是嗎?可是開給誰呢?
2018-12-21 17:26
不用開票,可以視同銷售!
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老江老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級(jí)會(huì)計(jì)師
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2018-12-21 12:28
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