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送心意

老江老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-21 12:17

借管理費(fèi)用(利潤(rùn)分配)  貸應(yīng)付職工薪酬

嗨呀 追問

2018-12-21 12:28

老師,這可是幾年前的了,應(yīng)該通過以前年度損益調(diào)整吧

老江老師 解答

2018-12-21 12:28

直接列入利潤(rùn)分配也可以!

嗨呀 追問

2018-12-21 12:30

那我做的分錄,借方以前年度損益調(diào)整5000,貸方其他應(yīng)付款5000,借方利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)5000,貸方以前年度損益調(diào)整5000

嗨呀 追問

2018-12-21 12:30

這樣做對(duì)嗎<br><br>

老江老師 解答

2018-12-21 12:31

可以的!(注銷了,并不需要全部按規(guī)定處理)

嗨呀 追問

2018-12-21 12:37

那么科目余額表中應(yīng)交附加稅,印花稅在借方,是不是以前年度繳納了沒有計(jì)提,也可以用這個(gè)分錄?

老江老師 解答

2018-12-21 12:37

是的,同樣的處理方法!

嗨呀 追問

2018-12-21 12:46

老師,那么企業(yè)注銷庫存商品有35萬,孩如何處置做分錄呢?這個(gè)得開票是嗎?可是開給誰呢?

老江老師 解答

2018-12-21 17:26

不用開票,可以視同銷售!

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