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送心意

bamboo老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-21 12:35

正規(guī)業(yè)務(wù)處理方式應(yīng)該是對方給你開具發(fā)票  不應(yīng)該直接抵減  如果對方不給你開票 那分錄是正確的

追問

2018-12-21 12:46

全是內(nèi)賬來的。如果我方外出處理運(yùn)送產(chǎn)品問題的費(fèi)用3000元,先由我方現(xiàn)金支付,后分清責(zé)任,這費(fèi)用應(yīng)該由客方承擔(dān),但客原就有未付貨款,這次的3000元以后一起付款,分錄:借:其他應(yīng)收款 貨:銀行存款,收回時(shí)借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款,對嗎?

bamboo老師 解答

2018-12-21 12:50

這么做分錄是正確的

追問

2018-12-21 13:07

如分錄沒錯(cuò),這費(fèi)用3000元只是代付,對我方的利潤計(jì)算沒影響吧?

bamboo老師 解答

2018-12-21 13:10

是的 這個(gè)沒有經(jīng)過成本費(fèi)用類科目 對你單位的利潤計(jì)算沒影響

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一般的話,是沒有的哦。 就是銷售原材料,應(yīng)收賬款對應(yīng)的,也是其他業(yè)務(wù)收入和應(yīng)交稅費(fèi),同時(shí),另一個(gè)分錄,才是結(jié)轉(zhuǎn)原材料的
2020-04-03 21:55:21
你好,可以的
2017-06-06 10:36:05
你好 借;應(yīng)收賬款 ,貸;其他業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 , 貸;原材料
2020-04-16 17:17:27
你好,別人提供的材料你單位作為受托方,不需要針對這個(gè)材料做分錄,只需要做加工收入,結(jié)轉(zhuǎn)加工成本分錄就是了
2019-11-13 08:51:19
正規(guī)業(yè)務(wù)處理方式應(yīng)該是對方給你開具發(fā)票 不應(yīng)該直接抵減 如果對方不給你開票 那分錄是正確的
2018-12-21 12:35:23
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