
用金蝶賬套做賬,年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤時(shí),是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤,還是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤了再結(jié)轉(zhuǎn)損益。
答: 你好,是先結(jié)轉(zhuǎn)損益再結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配-未分配利潤
老師結(jié)轉(zhuǎn)損益是不是應(yīng)該借利潤分配——未分配利潤,貸本年利潤;還是借本年利潤貸利潤分配——未分配利潤
答: <p>你好,看你本年利潤的余額是在借方還是貸方了</p><p>如果是借方,是第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)分錄</p><p>如果是在貸方,是第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄</p>
報(bào)考2022年中級會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
結(jié)轉(zhuǎn)損益后貸方:本年利潤200000,借方15500,結(jié)轉(zhuǎn)利潤分配——未分配利潤分錄 借:本年利潤(紅字184500) 貸:利潤分配-未分配利潤(紅字184500) 對嗎?
答: 不對,是借:本年利潤184500貸:貸:利潤分配-未分配利潤184500 正常的分錄,不需要紅字。本年利潤期末余額為零
當(dāng)月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)好了,將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配 借:本年利潤(兩者差額) 貸:利潤分配-未分配利潤 對不
老師,金蝶軟件,年底結(jié)賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,需要再做一筆 借本年利潤貸利潤分配―未分配利潤或者借利潤分配―未分配利潤貸本年利潤
老師,請問結(jié)轉(zhuǎn)本年損益分錄是借利潤分配-未分配利潤貸本年利潤,還是借本年利潤,貸利潤分配-未分配利潤啊,看到了2個(gè)不一樣的分錄
老師,年終結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤貸:利潤分配---未分配利潤?或是是借;利潤分配---未分配利潤,貸本年利潤嗎
結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤為虧損。分錄是借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 還是借:本年利潤(紅字)貸:利潤分配-未分配利潤

