代開出來的普票是樣子的?銷售方是稅務(wù)局,然后備注 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,子公司將自制成本100元的產(chǎn)品90元賣給母公司 問
一、合并銷售成本 合并銷售成本 = 母公司對(duì)外銷售的賬面成本 %2B 內(nèi)部交易未實(shí)現(xiàn)虧損對(duì)已售部分的影響 假設(shè)對(duì)外銷售數(shù)量為 X,則合并銷售成本 = 60X %2B 10X=70X 二、合并抵消分錄 抵消內(nèi)部銷售收入與成本: 借:營(yíng)業(yè)收入 90×(X%2B2) 貸:營(yíng)業(yè)成本 90×(X%2B2) 調(diào)整已售部分成本(補(bǔ)回內(nèi)部虧損): 借:營(yíng)業(yè)成本 10X 貸:存貨 10X 調(diào)整庫(kù)存成本(還原原始成本): 借:存貨 80(2×(100-60)) 貸:營(yíng)業(yè)成本 80 答
請(qǐng)問老師 企業(yè)減少認(rèn)繳注冊(cè)資本需要做會(huì)計(jì)分錄嗎 問
您好,不用,這個(gè)不用做賬務(wù)處理的 答
旅客運(yùn)輸行業(yè)的掛靠車輛的車主開發(fā)票怎么管理? 問
你好,你是說開車輛的發(fā)票給你們公司是嗎? 答
老師,有沒有財(cái)務(wù)制度的模版有沒有財(cái)務(wù)制度的模版, 問
您好,可以的,給個(gè)郵箱發(fā)您好不好 答

這計(jì)提工資是一個(gè)月一個(gè)月計(jì)提的,但發(fā)工資時(shí)跨月發(fā),假如往后都是跨月發(fā),那余額是不是不用管,一直掛著?
答: 是的,一般都是當(dāng)月計(jì)提次月發(fā)放。
老師,發(fā)工資都是本月計(jì)提工資,下個(gè)月才發(fā),那這不是同一個(gè)會(huì)計(jì)期間呀,還是會(huì)導(dǎo)致應(yīng)付職工應(yīng)酬借方出現(xiàn)余額
答: 怎么會(huì)呢 計(jì)提時(shí) 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬-工資,此時(shí)出現(xiàn)貸方余額 支付時(shí) 借;應(yīng)付職工薪酬-工資 貸;銀行存款等科目 此時(shí)剛好結(jié)平
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩幫我看一下我計(jì)提工資發(fā)放工資哪里出錯(cuò)了 為啥最后借方余額了 一般都是這個(gè)月發(fā)上個(gè)月工資
答: 你好 檢查你5月和6月計(jì)提和發(fā)放金額 就是56月的金額 計(jì)提和發(fā)放金額不一致導(dǎo)致的。 你4月之前都是平的
老師:我5月計(jì)提工資的時(shí)候少計(jì)提了0.42元,現(xiàn)在出現(xiàn)借方余額。我6月可以補(bǔ)計(jì)提不?怎么做賬
請(qǐng)問老師 以前季度計(jì)提工資把數(shù)據(jù)寫錯(cuò)了 導(dǎo)致計(jì)提多了 現(xiàn)在貸方有余額 這個(gè)應(yīng)該怎么處理啊


玻璃海 追問
2018-12-21 14:18
玻璃海 追問
2018-12-21 14:20
小宋老師 解答
2018-12-21 16:51