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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2018-12-21 15:47

您好,可以捏成一筆分錄寫

小樂 追問

2018-12-21 15:50

怎么改成一筆分錄啊

暖暖老師 解答

2018-12-21 15:53

借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))
貸:銀行存款(負(fù)數(shù))

小樂 追問

2018-12-21 15:54

主要是沖紅分錄借方錯了寫成銀行存款了,應(yīng)該是應(yīng)收賬款,我就是為了調(diào)沖紅分錄借方銀行存款

暖暖老師 解答

2018-12-21 16:06

借應(yīng)收賬款-某某公司
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
然后這張票沖紅分錄是
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
這個你怎么不一樣?應(yīng)該沖紅收入一樣的科目才對

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