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于2018-12-22 16:58 發(fā)布 ??644次瀏覽
王雁鳴老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-22 17:02
可以的,庫(kù)存板塊用盤點(diǎn)數(shù)來(lái)入。
3319981516 追問
2018-12-22 17:05
老師,總賬那里的數(shù)10月之前不做收入但是賣出去的東西的貨款10月之后用銀行付的怎么做賬?而且那些庫(kù)存商品很多沒有發(fā)票,可以怎么做賬?用期初數(shù),到時(shí)人家會(huì)問之前的賬嗎?
王雁鳴老師 解答
2018-12-22 17:08
您好,用銀行付的做賬,記入老板的往來(lái),或者實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配處理,用期初數(shù),到時(shí)人家會(huì)問之前的賬,只是解釋原來(lái)沒有做賬。
2018-12-22 17:10
那是直接轉(zhuǎn)入對(duì)方的公戶的,不可以用期初數(shù)嗎?
2018-12-22 17:18
您好,您說(shuō)的期初數(shù)是什么具體科目呢?
2018-12-22 17:23
就是庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,然后庫(kù)存板塊用9月底的盤點(diǎn)數(shù)來(lái)入,應(yīng)付賬款10月之后的銀行付款可以付掉,
2018-12-22 17:27
您好,如果有期初應(yīng)付賬款金額的話,可以使用這個(gè)期初數(shù)據(jù)沖掉的。
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王雁鳴老師 | 官方答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
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