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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-22 17:02

可以的,庫(kù)存板塊用盤點(diǎn)數(shù)來(lái)入。

3319981516 追問

2018-12-22 17:05

老師,總賬那里的數(shù)10月之前不做收入但是賣出去的東西的貨款10月之后用銀行付的怎么做賬?而且那些庫(kù)存商品很多沒有發(fā)票,可以怎么做賬?用期初數(shù),到時(shí)人家會(huì)問之前的賬嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-12-22 17:08

您好,用銀行付的做賬,記入老板的往來(lái),或者實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配處理,用期初數(shù),到時(shí)人家會(huì)問之前的賬,只是解釋原來(lái)沒有做賬。

3319981516 追問

2018-12-22 17:10

那是直接轉(zhuǎn)入對(duì)方的公戶的,不可以用期初數(shù)嗎?

王雁鳴老師 解答

2018-12-22 17:18

您好,您說(shuō)的期初數(shù)是什么具體科目呢?

3319981516 追問

2018-12-22 17:23

就是庫(kù)存商品,應(yīng)付賬款,然后庫(kù)存板塊用9月底的盤點(diǎn)數(shù)來(lái)入,應(yīng)付賬款10月之后的銀行付款可以付掉,

王雁鳴老師 解答

2018-12-22 17:27

您好,如果有期初應(yīng)付賬款金額的話,可以使用這個(gè)期初數(shù)據(jù)沖掉的。

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