
老師,前期做了未開(kāi)票收入,后期又開(kāi)票了,而且跨年了,但前后稅額和收入不一致,開(kāi)票以后比未開(kāi)票收入少0.09,稅額多了0.09怎么處理?
答: 同學(xué):你好,影響當(dāng)期,不調(diào)整之前。 先把前期未開(kāi)票收入給沖紅,再做正確的分錄。
10月份沖了八月份多做的收入,就是收入對(duì)應(yīng)的稅額也多了6千多,怎么處理?沖減了多出來(lái)6千多怎么處理
答: 這個(gè)你開(kāi)紅字沖回收入對(duì)應(yīng)稅額也是需要申請(qǐng)退回或者是抵后面需要繳納增值稅。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期收入為0應(yīng)補(bǔ)稅額大于0
答: 不應(yīng)該這樣,同學(xué)收入都沒(méi)有,你哪里來(lái)需要交的稅啊?

