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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-12-25 10:43

不用了,等明年1月份開始計入應(yīng)交稅費科目核算就是了。

向柳臻 追問

2018-12-25 10:46

但是之前會計做賬有0.02的余額,好幾年了,我用不用調(diào)賬

張艷老師 解答

2018-12-25 10:49

給轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入科目,沖平就行了。

向柳臻 追問

2018-12-25 10:50

是在應(yīng)交稅費下合算的。就是月末做的借營業(yè)稅金及附加,貸方是應(yīng)交稅費,城教地

張艷老師 解答

2018-12-25 10:51

是的,就是這樣理解的。

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不用了,等明年1月份開始計入應(yīng)交稅費科目核算就是了。
2018-12-25 10:43:13
我去年的工會經(jīng)費沒有做到稅金及附加里,我做到了,借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款里了,那年報的時候,我就沒有辦法放入“稅金及附加了“,我現(xiàn)在該放到哪欄里呢?
2018-04-13 15:45:52
要調(diào)整到營業(yè)外支出的
2019-05-16 10:12:48
你好,最好從現(xiàn)在改正過來,計入管理費用,不用計提,扣繳直接計入
2016-09-07 15:23:08
你好,請問是什么稅款多交?
2018-04-09 15:03:51
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