
老師,您好!請(qǐng)問下面增值稅的賬務(wù)處理可以這樣做分錄嗎?
答: 你好,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)是這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 月初扣繳 借;應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 , 貸;銀行存款
增值稅的賬務(wù)處理怎么做分錄?
答: 你是一般納稅人還是小規(guī)模 你要什么賬務(wù)處理 交稅還是什么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
這月的增值稅應(yīng)該是2938.23,可是我輸入時(shí)寫成了2938.26已經(jīng)確認(rèn)繳費(fèi)銀行已經(jīng)扣款,該怎樣做賬務(wù)處理,分錄是什么
答: 借應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸銀行存款


海瀾珠 追問
2018-12-26 11:39
海瀾珠 追問
2018-12-26 11:40
meizi老師 解答
2018-12-26 11:42