
老師好,公司以前會(huì)計(jì)做的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款總賬余額與明細(xì)余額總數(shù)不對(duì),總賬的數(shù)比明細(xì)的數(shù)少了600多萬(wàn)和700多萬(wàn),今年建賬和這個(gè)季度如何做賬和報(bào)報(bào)表?
答: 你好要找到不對(duì)的原因再調(diào)整
公司以前沒(méi)有做賬,現(xiàn)在做賬,只給了應(yīng)收賬款,和應(yīng)付賬款,怎么錄入期初余額,期初余額怎么才能錄入平衡???
答: 你好,差額計(jì)利潤(rùn)分配
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
廠家贈(zèng)送的正常商品怎么入庫(kù)及做賬,應(yīng)付賬款怎么消除,然后銷售的時(shí)贈(zèng)送給客戶的商品怎么做賬?應(yīng)收賬款怎么沖抵
答: 您好!借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 你付錢(qián)給他,借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 銷售的時(shí)候借應(yīng)收賬款 銷售費(fèi)用 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 收到錢(qián),借銀行存款 貸應(yīng)收賬款

