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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-28 15:18

是的,需要把年末數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)到下一年作為年初數(shù)的

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 15:20

每一個(gè)科目都要轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2018-12-28 15:25

你好,損益科目沒(méi)有余額的除外,其他的是需要結(jié)轉(zhuǎn)的

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 15:45

印花稅需要計(jì)提?

鄒老師 解答

2018-12-28 15:47

你好,不需要計(jì)提,扣繳做這個(gè)分錄 
借;稅金及附加——印花稅         貸;銀行存款

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 16:05

老師銀行利息的分錄是這樣?

鄒老師 解答

2018-12-28 16:07

你好,是這樣處理的  
借;銀行存款    貸;財(cái)務(wù)費(fèi)用——利息收入  (或借方負(fù)數(shù))

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 16:10

我百度說(shuō)是代方是紅字,但是錄分錄的時(shí)候發(fā)現(xiàn)只能寫借方,要不不平,所以不明白了,謝謝

鄒老師 解答

2018-12-28 16:13

你好,可以是財(cái)務(wù)費(fèi)用貸方藍(lán)字,也可以 借方紅字,兩種方式都是 可以的

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 16:20

老師養(yǎng)老保險(xiǎn)交滿15年,是不是可以不用交的啊

鄒老師 解答

2018-12-28 16:21

你好,如果沒(méi)有到退休年齡,需要 繼續(xù)繳納的

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 16:30

不是有說(shuō)交15就可以了

鄒老師 解答

2018-12-28 16:31

你好,交到15年只是說(shuō)退休了可以享受養(yǎng)老金待遇,而沒(méi)有說(shuō)繳滿15年就可以不用再 繳納了

畫筆 追問(wèn)

2018-12-28 17:26

老師企業(yè)所得稅是按金蝶的凈利潤(rùn)算?

鄒老師 解答

2018-12-28 17:27

你好,是按利潤(rùn)總額計(jì)算,而不是凈利潤(rùn)

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是的 借 本年利潤(rùn) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 營(yíng)業(yè)外收入 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 營(yíng)業(yè)外支處 這里本年利潤(rùn)可以在貸方也可以在借方,損益類科目的所有明細(xì)科目都?xì)w零
2014-09-14 16:25:02
同學(xué)你好 是什么軟件呢
2022-01-13 14:35:49
期末結(jié)賬是說(shuō)把本月的賬務(wù)結(jié)完,從而進(jìn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間。結(jié)賬后,就不能再進(jìn)入已經(jīng)結(jié)賬的期間做會(huì)計(jì)處理。  結(jié)轉(zhuǎn)是指將本期發(fā)生的所有的收入、成本費(fèi)用、利得和損失全部結(jié)轉(zhuǎn)到“本年利潤(rùn)”這個(gè)科目去;
2019-02-21 16:29:49
你好 本期結(jié)余轉(zhuǎn)入結(jié)余分配
2019-01-11 10:33:15
結(jié)余(事業(yè)單位結(jié)余)   事業(yè)單位結(jié)余是指事業(yè)單位在一定期間各項(xiàng)收入與支出相抵后的余額,一般在年終結(jié)賬時(shí)一次性核算。實(shí)際工作中,有的單位年終核算時(shí)制作會(huì)計(jì)憑證不是將收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)“結(jié)余”科目,而是將收入和支出相對(duì)轉(zhuǎn),結(jié)余或透支掛往來(lái)款項(xiàng),從而使做出來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表雖然收支平衡,但實(shí)際上財(cái)務(wù)報(bào)表不能正確、完整地反映核算單位收支及結(jié)余的真實(shí)情況。現(xiàn)根據(jù)《事業(yè)單位財(cái)務(wù)規(guī)則》規(guī)定,談?wù)勈聵I(yè)單位結(jié)余及其分配的具體核算。   結(jié)轉(zhuǎn)   結(jié)轉(zhuǎn),是會(huì)計(jì)工作中重要的具體業(yè)務(wù),通常它是把一個(gè)會(huì)計(jì)科目的發(fā)生額和余額轉(zhuǎn)移到該科目或另一個(gè)會(huì)計(jì)科目的做法,這個(gè)做法叫結(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)的目的大體有四個(gè):其一是為了結(jié)出本會(huì)計(jì)科目的余額;其二是為了計(jì)算本報(bào)告期的成本;三是為了計(jì)算當(dāng)期的損益和利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)情況;其四是為了保持會(huì)計(jì)工作的連續(xù)性,一定要把本會(huì)計(jì)年度末的余額轉(zhuǎn)到下個(gè)會(huì)計(jì)年度。一般而言,結(jié)轉(zhuǎn)后,轉(zhuǎn)出賬戶將沒(méi)有余額。
2017-03-02 17:52:24
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