老師好,我們公司是開KTV的,請問需要申報文化事業(yè)建 問
您好,要的,計稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開錯了發(fā)票,增項稅3個點。什么時候紅沖不要 問
4月紅沖就不需要交銷項稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請問是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車公用可以寫個租賃協(xié)議,約定好給個人 問
你好,不可以的,沒發(fā)票不可以報銷費用得 答
老師,你好!請問公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報 問
可以報銷的,不能的抵扣 答

企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表中第8行彌補以前年度虧損,在季度申報企業(yè)所得稅時以前年度虧損能出來數(shù)嗎?這個數(shù)能在季度申報時遞減本季度應(yīng)納稅所得額嗎?
答: 會出現(xiàn),這個匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做,這個2季度才會出現(xiàn)
所得稅季度預(yù)繳申報表中 ,彌補以前年度虧損,怎樣填寫?本季度虧損3萬,上年12月底虧損5000元,彌補以前年度虧損填3萬嗎?
答: 以前年度,顧名思義是填以前的虧損額。一般情況只有盈利的時候才填彌補以前年度虧損。本來就是虧損的時候是不要填的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
企業(yè)所得稅季度預(yù)繳納稅申報表,彌補以前年度虧損的本年累計累計金額怎么填
答: 第8行“彌補以前年度虧損”:填報納稅人截至稅款所屬期末,按照稅收規(guī)定在企業(yè)所得稅稅前彌補的以前年度尚未彌補虧損的本年累計金額。


2463024587 追問
2018-12-29 10:56
鄒老師 解答
2018-12-29 10:59