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于2018-12-30 10:46 發(fā)布 ??935次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-30 10:47
你是一般納稅人嗎,這個減免稅額是轉(zhuǎn)到這個未交增值稅科目下面。
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2018-12-30 10:49
是一般納稅人
2018-12-30 10:51
老師是不是做完抵扣的分錄,還得做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄?。窟€是只需要做一個抵扣的分錄就可以了?
maize老師 解答
2018-12-30 10:54
借,應(yīng)交增值稅未交增值稅,貸應(yīng)交稅費減免稅款做完抵減分錄之后還需要做這個分錄
2018-12-30 10:58
老師我做成這樣了,是上個月的,怎么修改???
2018-12-30 11:02
你這個減免稅額沒看到結(jié)轉(zhuǎn)?
2018-12-30 11:05
嗯。我就是做了兩個分錄1.借:應(yīng)交稅費~增值稅~減免稅480貸:管理費用480,2,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄――借:應(yīng)交稅費~增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅480,貸:應(yīng)交稅費~未交增值稅480,這樣不行嗎,要更改的話怎么弄,這是上個的事了
2018-12-30 11:07
你上月財務(wù)報表申報嗎?沒有就直接反結(jié)轉(zhuǎn),修改下就可以,有就沖回之前按上面重新做就可以。
2018-12-30 11:08
上報過報表了
2018-12-30 11:20
有就沖回之前按上面重新做就可以。
2018-12-30 11:21
好的,多謝老師!
2018-12-30 14:19
滿意請給五星好評,謝謝。
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maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
★ 5.00 解題: 181321 個
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