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橄欖之夢
于2018-12-30 21:33 發(fā)布 ??1183次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2018-12-30 21:34
本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配--未分配利潤,應(yīng)交稅費是什么情況
橄欖之夢 追問
2018-12-30 21:37
應(yīng)交增值稅一銷項稅額和進項稅額年底不是要清空嗎
文老師 解答
2018-12-30 21:49
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時借:應(yīng)交稅費一-應(yīng)交增值稅-- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅- 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費一 應(yīng)交增值稅一 進項稅額轉(zhuǎn)出貸:應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費- 應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應(yīng)交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2018-12-30 21:50
按這上面的這個分錄結(jié)轉(zhuǎn)
2018-12-30 21:56
好的,謝謝老師!關(guān)于這個科目的結(jié)轉(zhuǎn)是不是沒有強制性要求
2018-12-30 21:57
意思是說到年底轉(zhuǎn)不轉(zhuǎn)都沒有影響吧
2018-12-30 21:59
需要轉(zhuǎn)的,這應(yīng)該來說是每月結(jié)轉(zhuǎn)的
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請問老師應(yīng)交稅費,這個科目不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤是嗎?
答: 你好! 應(yīng)交稅費這個科目是不用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤的。
月末 應(yīng)交稅費科目需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
答: 您好!不需要。
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師請問 年末本年利潤這個科目要結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目?應(yīng)交稅費這個科目又要怎么轉(zhuǎn)
答: 你好 借本年利潤 貸利潤分配 -未分配利潤 虧損做相反分錄
老師,我司是小企業(yè)準(zhǔn)則,快賬沒有以前年度損益調(diào)整,可以用做本年利潤科目代替?補稅借:本年利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅;繳納借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 貸:銀行;調(diào)整借:本年利潤 貸:利潤分配-未分配利潤。
討論
年末應(yīng)交稅金科目需要結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤科目嗎
應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅不用結(jié)轉(zhuǎn)到本個利潤科目吧,
年末除了本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅) 和進項稅要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?還有哪些科目要結(jié)轉(zhuǎn)?
上年度計提錯了應(yīng)交所得稅,本年度沖平必須用以前年度損益這個科目嗎?不用這個科目,直接借:應(yīng)交稅費一應(yīng)交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤,可以不?
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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