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送心意

康老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-02 11:05

你12月份的時(shí)候是怎么做的?

?薄荷糖べ 追問

2019-01-02 11:08

12月份還沒結(jié)賬還沒做呢!就是想問一下怎么做方便的

?薄荷糖べ 追問

2019-01-02 11:09

還是直接做成本費(fèi)用,只要在匯算清繳是收到發(fā)票就可以了呢?

康老師 解答

2019-01-02 11:09

一般情況下,12月是做借庫存商品貸應(yīng)付賬款,1月份的話再做相反分錄就可以了

?薄荷糖べ 追問

2019-01-02 11:10

但是發(fā)票要在1月份才開出來,就是進(jìn)項(xiàng)不能再12月份抵扣了

康老師 解答

2019-01-02 11:13

是的,必須要收到發(fā)票才能做進(jìn)項(xiàng)抵扣

?薄荷糖べ 追問

2019-01-02 11:13

我們是物流公司,沒有庫存的,只有成本費(fèi)用,記成本費(fèi)用可以嗎?

?薄荷糖べ 追問

2019-01-02 11:16

老師,你上面說的,1月份做相反分錄,直接沖銷在做收到發(fā)票是的分錄,跨年了不用做以前年度損溢調(diào)整也可以嗎?

康老師 解答

2019-01-03 08:10

成本費(fèi)用是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入的,跟發(fā)票不一定有直接的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

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