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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-01-03 09:55

借XX費(fèi)用貸原材料,或者是先把他轉(zhuǎn)到低值易耗品里去

深呼吸 追問

2019-01-03 10:00

老師是車間刷缽用了的我就做借:制適費(fèi)用,貸:原材料,這個不涉及結(jié)轉(zhuǎn)成本什么的吧?

樸老師 解答

2019-01-03 10:07

借:制造費(fèi)用
貸:原材料—***材料
制造費(fèi)用是期末按一定的方法分?jǐn)?,計入相關(guān)產(chǎn)品
可以按材料消耗或工時定額或機(jī)器工時或人工成本,對本期制造費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偅幢壤Y(jié)轉(zhuǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)后,制造費(fèi)用無余額。
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費(fèi)用

深呼吸 追問

2019-01-03 10:14

嗯嗯,您說的第二種就是以前氫氧化鋁是做的原材料,現(xiàn)在更正為周轉(zhuǎn)材料――低值易耗品,是這個意思嗎?

樸老師 解答

2019-01-03 10:15

不用了,直接做貸原材料就行

深呼吸 追問

2019-01-03 10:17

還有一筆業(yè)務(wù)問下老

深呼吸 追問

2019-01-03 10:17

深呼吸 追問

2019-01-03 10:22

本來我們是工業(yè)企業(yè),別人抵賬給老板8000元酒,老板買給我們公司,我做的借:庫存商品貸:銀行存款,但公司老板有時要送給其他人,又沒一分利潤,我做的,借:銀行存款貸;其他業(yè)務(wù)收入,借:其他業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品,可以嗎老

樸老師 解答

2019-01-03 10:42

白送的做招待費(fèi),然后視同銷售繳納稅費(fèi)

深呼吸 追問

2019-01-03 10:47

我們做內(nèi)賬用的,不涉及稅,老板買給我們企業(yè),企業(yè)花了錢的,但老板送給別人的,老板也給了錢企業(yè)了的,以上分錄行不?

樸老師 解答

2019-01-03 10:49

可以的,內(nèi)。賬無所謂

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你好 借:銀行存款??,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
2023-04-20 20:03:32
借XX費(fèi)用貸原材料,或者是先把他轉(zhuǎn)到低值易耗品里去
2019-01-03 09:55:38
借;應(yīng)收賬款等科目 貸;其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;其他業(yè)務(wù)成本 貸;原材料
2015-11-15 16:59:25
你好 借:銀行存款等科目?,貸:其他業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:其他業(yè)務(wù)成本 ?,?貸:原材料
2022-11-07 19:41:33
您好!現(xiàn)在先不做分錄。
2016-12-02 11:19:51
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