
增值稅開票系統(tǒng)中:開具紅字普通發(fā)票跟開具增值稅專用發(fā)票的流程不一樣?增值稅專用發(fā)票的紅字發(fā)票,是不是需要填寫紅字增值稅發(fā)票信息表,然后上傳紅字專票信息表并獲取信息表編碼,最后根據上傳的信息表獲取的信息表編碼,才能開具紅字專票?普通紅字發(fā)票不需要該流程?
答: 您好,是的,您說的完全正確
開具增值稅紅字發(fā)票,申請的信息表沒有“紅字發(fā)票信息表編號”怎么辦?
答: 申請的信息表只有上傳稅局成功之后才有信息表編號的,你開具了紅字信息表之后還要再進行上傳。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
紅字發(fā)票,購買方已認證,購買方填寫紅字增值稅專用發(fā)票信息表并上傳,獲得紅字信息表編碼,然后把紅字信息表編碼給銷售方,銷售方可根據紅字信息表編碼開紅字發(fā)票嗎?
答: 您好,是的,您說的很正確。
老師請教下,4月我方給供應商開的紅字發(fā)票信息表,他們4月沒有開紅票給我方,跨月了。申報4月增值稅的時候有影響沒,怎么填申報呢?
請問老師,我公司10月分開了一張紅字發(fā)票信息表,那么我當月可計提的增值稅加計抵扣是按進項稅的總金額10%計算,還是要把紅字信息表上的金額減掉計算呢?
老師,您好 請問6月開的紅字發(fā)票信息表,在六月申報5月增值稅的時候已經轉出了,那7月申報6月增值稅的時候是不是就不能再轉出,如果不做轉出比對會不會不通過,無法清卡

