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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-03 13:28

借管理費用 -辦公費 貸現(xiàn)金

渡口 追問

2019-01-03 13:28

能福利費嗎?老師

玲老師 解答

2019-01-03 13:34

辦公用不記福利費

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相關(guān)問題討論
您好,借銀行存款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅
2020-07-10 19:01:59
您好,樣板機不需要做賬務(wù)處理,辦公室領(lǐng)用的,借;固定資產(chǎn)等科目,貸:庫存商品。
2018-09-08 14:43:37
入賬時候: 借:固定資產(chǎn) (設(shè)備款的現(xiàn)值,按貸款利率折現(xiàn)) 未確認融資費用 (倒擠) 貸:長期應(yīng)付款 (扣除首付,后期應(yīng)付的款項) 銀行存款 (首付) 以后期間: 借:財務(wù)費用 貸:為確認融資費用 借:銀行存款 貸:長期應(yīng)付款
2019-06-18 19:02:02
借:長期待攤費用 貸:銀行存款等 按月進行分攤
2018-07-31 14:43:49
你好,送客戶的計入管理費用—招待費,送員工計入管理費用—福利費。
2019-09-20 16:46:18
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