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送心意

翁老師

職稱中級會計師

2019-01-03 13:51

你好!出口軟件申報出口沒有疑點之后,你就可以申報增值稅了,提現(xiàn)在增值稅申報表上,就是你由于申報出口導致你產(chǎn)生附表二第18欄數(shù)據(jù),如果這一欄金額+你內(nèi)銷銷項稅金額>你的進項稅金額,你就需要繳稅了。

多米 追問

2019-01-03 15:16

老師,我問的是什么情況下要免抵退稅轉免稅申報或轉內(nèi)銷征稅,而不是問要不要交稅,增值稅本來每月沒留抵都要交的呢?

翁老師 解答

2019-01-03 15:36

你好!當年出口的報關單在次年的征期之前申報都是按照免抵退辦法處理的。超過征期一個月內(nèi)申報可以申請免稅,再往后就要視同內(nèi)銷征稅了。 
另外稅務局在審核你的報關單的時候有的口岸他們可能會認定不是出口,這時你就需要申請免稅或者轉內(nèi)銷繳稅了。

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