
開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表這樣處理帳務(wù)正確嗎?借:應(yīng)付帳款87760 貨:庫存商品75655.17 應(yīng)交稅費(fèi)―應(yīng)交增值稅―未交增值稅12104.83
答: 你好,是購進(jìn)的紅字發(fā)票?
借:庫存商品40000 應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅6587.59 貸:應(yīng)付賬款46587.59(我們是購貨方開紅字專用 發(fā)票信息表給對方)會計分錄怎樣處理?
答: 借;應(yīng)付賬款 貸;庫存商品 應(yīng)交稅金-應(yīng)繳增值稅-進(jìn)項稅 開具負(fù)數(shù)發(fā)票,就做購進(jìn)相反分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:銷售方開具發(fā)票,一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票,導(dǎo)致購買方前期已認(rèn)證,現(xiàn)在做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,會計分錄如下(煩請老師指導(dǎo)是否正確):購進(jìn):借:庫存商品應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸:應(yīng)付賬款紅字:借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額(紅字)貸:應(yīng)付賬款(紅字)轉(zhuǎn)出:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出月末結(jié)轉(zhuǎn):借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
答: 您好 您收到紅字發(fā)票做了應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額 借方紅字 這就跟進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出意思差不多 不用再做別的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出分錄了


452183618 追問
2019-01-04 09:15
鄒老師 解答
2019-01-04 09:16
452183618 追問
2019-01-04 09:44
鄒老師 解答
2019-01-04 09:54