購買一批設(shè)備,先預(yù)付了50%采購款,對方公司開票50%的采購款,把這批設(shè)備入賬,轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn),會計分錄如下寫,對嗎?借:預(yù)付賬款貸:銀行存款暫估分錄:借 固定資產(chǎn) (應(yīng)該取得全部發(fā)票的金額,不包含進項)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(取得部分發(fā)票已認(rèn)證的進項稅額。)應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款等以后發(fā)票到了時候:借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額(取得部分發(fā)票已認(rèn)證的進項稅額。)貸: 應(yīng)付賬款-XX公司
小脾氣
于2019-01-04 15:54 發(fā)布 ??1649次瀏覽
- 送心意
英老師
職稱: 中級會計師
2019-01-04 16:04
同學(xué)好,發(fā)票收到 時,需要沖減原來的暫估分錄, 借:原材料、庫存商品、成本費用,貸:應(yīng)付帳款-暫估(紅字),再按正確的發(fā)票 借:原材料、庫存商品、成本費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅)貸:應(yīng)付帳款-XX
相關(guān)問題討論

您好,在存在預(yù)付賬款情況下,您收到貨后的會計分錄是正確的。
為您提供解答,祝學(xué)習(xí)愉快
2019-03-12 17:47:01

您好,這是將進項稅沒有認(rèn)證過渡一下,認(rèn)證的時候從預(yù)付款里轉(zhuǎn)出吧,這樣做不是太直觀
2021-11-11 20:01:28

好的,先不考慮稅是嗎
2021-03-02 10:45:42

你好,退貨做購進相反分錄,而不是進項稅額轉(zhuǎn)出啊
2017-07-10 09:40:49

同學(xué) 你好
分錄正確的 第一年抵扣60% 第二年40%
2018-12-12 14:20:48
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