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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會計(jì)師

2019-01-05 10:49

你好 具體是什么問題呢

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

老師您好,我們公司是小規(guī)模,2018年9月啟用

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:51

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

當(dāng)時(shí)沒有做賬申報(bào)有誤,現(xiàn)在做了賬9月的余額表如上,當(dāng)時(shí)預(yù)繳了10184.5申報(bào)有減免政策15%

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

現(xiàn)在我做了一個(gè)分錄想讓老師看一下有沒有問題

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:53

你好 所得稅用利潤總額乘以稅率

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:53

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:56

你好 減免部分沖掉就可以

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

我這樣做對嗎

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:57

會計(jì)分錄

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 10:58

然后當(dāng)時(shí)申報(bào)錯(cuò)誤我只要到柜臺根據(jù)真實(shí)賬目數(shù)據(jù)現(xiàn)場申報(bào)就可以辦理嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 10:59

你好 分錄對 申報(bào)錯(cuò)誤需要到大廳修改

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:00

也就是把三季度大廳重新申報(bào),四季度按我現(xiàn)在賬目處理的申報(bào)就可以了是嗎

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:02

你好 是的可以了

崢嶸歲月 追問

2019-01-05 11:02

謝謝老師

答疑蘇老師 解答

2019-01-05 11:05

不客氣 祝工作順利

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你好,同學(xué)。 什么意思,沒太明白。你這公式是沒問題的
2020-03-24 14:12:42
你好,是好這樣做分錄的,就是貸:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅
2020-07-10 16:43:03
所得稅暫時(shí)性差異,不管是遞延所得稅資產(chǎn),還是遞延所得稅負(fù)債,所得稅費(fèi)用金額還是應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅金額 是不變的 借:所得稅費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅 遞延所得稅負(fù)債
2018-12-07 22:34:19
你好,是所得稅費(fèi)用
2017-01-09 13:38:47
所得稅費(fèi)用=應(yīng)交所得稅-遞延所得稅資產(chǎn)借方發(fā)生額
2020-03-20 15:04:35
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