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我就是我
于2019-01-05 14:07 發(fā)布 ??1052次瀏覽
紅紅老師
職稱: ,中級會計師
2019-01-05 14:15
同學(xué)你好: 因為預(yù)付的費(fèi)用不屬于本期的費(fèi)用,所以要計入預(yù)付帳款,等到1月份再計入費(fèi)用。 帳務(wù)處理是:12月借:預(yù)付帳款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款, 1月:借:管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用等 貸:預(yù)付帳款 如有疑問,請繼續(xù)提問,滿意請5星好評哦~謝謝
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紅紅老師 | 官方答疑老師
職稱:,中級會計師
★ 4.96 解題: 186 個
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