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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-05 16:19

您好,稅前扣除,一般情況下,指的是企業(yè)所得稅前扣除的成本費(fèi)用,也就是企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),在利潤(rùn)總額前使用收入金額減掉的成本費(fèi)用。但是有些支出是不能稅前扣除的,比如行政罰款,有些是部分扣除的,比如招待費(fèi)等。在年度企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表里填寫(xiě)的。

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 16:33

那我是不是在年報(bào)就是5.30前申報(bào)的報(bào)表里填寫(xiě)?我還要調(diào)出招待費(fèi)多少?60%可以扣除,還有40%不能扣除,比如1000這年發(fā)生,可以扣除600,費(fèi)用里我只能調(diào)增400?

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 16:36

15欄,有招待費(fèi)支出?怎么填寫(xiě)?

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 16:37

您好,是的,比如招待費(fèi),按60%,或者按收入金額的0.5%,哪個(gè)金額小,按哪個(gè)稅前扣除,招待費(fèi)與可扣除的金額的差額,就要調(diào)增利潤(rùn)了。如果確實(shí)是按您說(shuō)的,60%部分可以扣除,那就是40%部分不能扣除,比如1000這年發(fā)生,可以扣除600,費(fèi)用里只能調(diào)減400,利潤(rùn)調(diào)增400。

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 16:48

跟那個(gè)記錄的博士要申報(bào)一個(gè)增值稅。申報(bào),還有一個(gè)解鎖的稅,這跟這些沒(méi)關(guān)系吧。

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 16:51

您好,圖片中的15欄,按上面的例子,賬載金額填寫(xiě)1000,稅收金額填寫(xiě)600,調(diào)增金額填寫(xiě)400,“跟那個(gè)記錄的博士要申報(bào)一個(gè)增值稅。申報(bào),還有一個(gè)解鎖的稅,這跟這些沒(méi)關(guān)系吧。”您這句話我沒(méi)明白,麻煩您再詳細(xì)描述一下,謝謝。

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 16:53

這位老師說(shuō)是在企業(yè)所得稅報(bào)表里?不是年報(bào)里嗎?

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 16:55

小規(guī)模納稅人他有一個(gè)季度增值稅申報(bào),還有一個(gè)企業(yè)所得稅申報(bào)。稅前扣除。跟這個(gè)報(bào)表沒(méi)有什么關(guān)系吧?

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 16:56

您好,這位老師說(shuō)的,企業(yè)所得稅表里,就是指的年度匯算清繳企業(yè)所得稅申報(bào)表,所說(shuō)的年報(bào),是指的年度財(cái)務(wù)報(bào)表,您這樣理解就行了。

會(huì)計(jì)學(xué)堂125 追問(wèn)

2019-01-05 17:05

這些車票能不能稅前扣除

王雁鳴老師 解答

2019-01-05 17:06

您好,這些車票能稅前扣除。

上傳圖片 ?
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你好,計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi),按比例稅前扣除
2022-04-07 14:03:00
你好,這個(gè)稅指的是企業(yè)所得稅,收入-成本費(fèi)用=利潤(rùn),公司按照利潤(rùn)交企業(yè)所得稅,稅前扣除指的就是成本費(fèi)用能不能在企業(yè)所得稅前扣除,不能扣除利潤(rùn)多多交稅,可以扣除利潤(rùn)少少交稅。
2021-07-30 15:06:10
你好,可稅前扣除的意思是在計(jì)算所得稅應(yīng)納稅所得額的時(shí)候可以作為損失進(jìn)行扣除。比如收入100萬(wàn),原來(lái)要交100*25%=25萬(wàn),現(xiàn)在有了這30萬(wàn)扣除,就只要繳納(100-30)*25%=17.5萬(wàn)即可。
2020-07-13 22:38:47
你好,可以稅前扣除的,這個(gè)是屬于公司福利的
2020-07-08 15:13:49
這個(gè)是可以,這個(gè)我之前問(wèn)過(guò)稅局
2020-07-07 11:40:38
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